某企业的庶务采购流程定为,先行为采购人员根据其采购需求,并凭借由自已申请并由其有审核权限之人签署审核的借支单原件向企业财务借支款项,然后采购货物入库验收,并开具相应的发票后,冲抵之前的借支,该企业在某一天向采购人员发出借支余额单,向此采购人员追讨借支款项,采购人员对其借支余额有异议,要求查账,发现其借支入账的附件,有些为复印件,还有些根本就不是他发起的借支单,(并且此企业提供的是手工账务,第一次与第二次提供的账簿是不相同的)但因为这些不明借支单据,导致他在企业的借支债务额很大,请问做为此采购人员,我应该采购什么有效措施来维权,并让相应造假之人受到相应处罚?